各二级单位:
****学校第十二次党代会精神,****学校分散采购服务水**采购效率,****办公室******进行全面升级,****财务处、****管理处******采购统一结算功能和设备入账建账功能。经近两个月的试运行及调试,现各项功能已运行稳定、顺畅,为进一步推广使用,现将相关事宜通知如下:
一、**采购适用范围
1、办公用品(办公耗材、办公设备、办公家具)、仪器设备、试剂耗材等33种品目。
2、使用非科研经费、单次采购(限《****政府集中采购目录实施方案(2020年版)》以外品目)总额5万元以下,使用科研经费单次采购总额10万元以下,原******采买。
二、统一结算业务说明
1、统一结算适用范围
适用于因公采购业务。在**下采购订单均采用“统一结算”模式,采购用户只管采购、验收购领/建账,无需垫付资金(统一结算订单通过后,系统会自动冻结相应的经费额度),****财务处对接完成报销,采购人无需自行报销。
2、耗材采购与资产建账流程
(1)选择使用经费信息,提交订单,审批通过后冻结项目经费即可完成采购;
(2)收货后,用******确认收货/办理退货。单价超1000元的特殊耗材直****管理处审定。达到建账标准的资产订单,系统自动推送建账任务至“资产管理系统”,采购人可直接提取建账。(注:对于金额达到1万元******订单,系统会将电子合同随建账任务一起进行推送,采购人无需再进行下载上传。);
(3******将电子发票、合同(金额1万元及以上)、结算单、验收 购领单、资产入库单(达到建账标准)直接推送到财务系统,由财务处核算科统一办理结算业务。
3、操作方式
登录“****招标采购信息网”https://zbcg.****.cn/,点击“网上**”,使用统一身份认证******。具体操作详见附件1。
三、**采购电子合同、履约验收及供应商管理
1、关于电子合同:达到签署合同的金额(1万元及以上)要求的 订单,**将在订单完成后自动生成电子合同。签署流程如下:系统自动生成合同--经费负责人审核(只需审核确认,无需签字)--供应商盖章签署--部门负责人(或经费负责人)签署合同--主管部门盖采购合同专用章--结束
2、关于履约验收:系统会自行生成验收单,随同采购合同一并推送至财务系统,无需线下进行履约验收工作。
3、关于供应商管理:各单位在采购过程中如遇不良供应商,****采购办公室。
******采购过程中遇到问题,请及时与相关部门联系。
相关业务咨询方式:
****办公室:王老师 010-****3969
财务处:唐老师 010-****2158-5
****管理处:李老师 ****3677
采购**平台技术服务电话:400-****-0335转1
采购**业务咨询群二维码:
附件1:**********操作指南.pdf [7.5MB] 查看 下载